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為確保公積金制度的有效運行和資金的安全、合理使用,伊春市住房公積金管理中心充分發揮內審稽核在防控廉政風險、規范業務辦理、督促政策落地等方面的積極作用,不斷提高全市住房公積金管理服務水平,助力廣大繳存職工實現安居夢想,守護職工的“錢袋子”。
探索電子化檢查,提升審計監督成效。為提升檢查質效,實現多重監管,中心主動接入住建部資金結算平臺和監管平臺,核查異地公積金貸款信息,實現業務財務實時聯動。同時,用好電子化檢查工具,每月根據電子稽核平臺結果,建立電子臺賬和紙質臺賬,對發現的問題一律責任到人,實行定期對表交賬。
強化業務專項稽核,保障資金運營安全。堅持問題導向,針對業務管理薄弱環節和突顯問題,定期開展業務審查工作,將風險防患于未然。對已辦理的歸集、提取業務提高抽查比例,對所有已發放的貸款實行全覆蓋審查,讓業務風險無處遁形,真正做到以審計一根針,串起業務千條線,織密安全一張網。
創新審查方式,實現內部審計全覆蓋。堅持因地制宜,通過“小切口”,解決提高工作效能“大問題”。結合中心內部業務管理模式,在管理部之間實行全部辦理的歸集、提取、貸款業務交叉互檢,及時發現業務辦理中存在的短板和問題,提出整改建議,促進業務管理水平的提升,推動公積金業務更加標準化和規范化。同時,借助“互檢”模式深入交流工作經驗,提煉好的工作做法,達到“互查互學、同步提高”和“邊查邊改、以改促學”的目的,實現公積金業務操作和管理的雙提升。
下一步,伊春公積金中心將持續強化審計稽核工作,把防控風險擺在突出位置,規范工作人員業務辦理,守牢風險底線,防范差錯業務發生,為我市公積金業務安全運行保駕護航。
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